
小規(guī)模代開了專票,預(yù)交了稅費(fèi)。后面專票作廢了,怎么填寫附加稅申報表?怎么在電子稅局申請退稅
答: 你好,你的附加稅零申報 負(fù)數(shù)沒法申報 去申請退稅就可以。
請問老師,2月份開了票已經(jīng)交稅,跨月后作廢了,那這個增值稅和附加稅怎么處理呢?是否可以申請退稅?
答: 你好這個一般是不退稅,一般是用于抵減后續(xù)需要交增值稅,你這個對應(yīng)負(fù)數(shù)去申報就可以,產(chǎn)生退稅,填寫退抵稅申請表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跟公司簽的勞務(wù)合同是每月稅后到手工資,這種情況我的專項(xiàng)扣除申報可以作廢么 感覺這樣申報后公司省了錢對我沒任何好處,我可以不做專項(xiàng)扣除申報來年再申請退稅這個操作么
答: 也可以是可以的這種情況。

