
我公司代朋友給供應商付款,朋友之后會還款,借~應付賬款,貸,銀行。朋友那里的帳,借~其他應收款,貸~?這里貸方是什么啊
答: 你好!原分錄不對做到其他應收款科目
老師,請問一下年底了我要把我們老板的借款沖銷,可不可以用應付賬款貸方去沖,借:應付賬款--某供應商 貸:其他應收款--老板
答: 您好,不能這樣沖的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們供應商的帳對不上,有的是平的,賬上有欠對方,有的對方欠我們,因為采購是老板,中間差入庫等,庫存也對不上,我直接對供應商的帳做了調(diào)整,借:應付賬款。貸其他應收款。或者借:其他應收款貸:應付賬款。最終供應商的帳調(diào)整正確。但是其他應收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢???
答: 這個說明你們欠供應商40多萬,你要還款
A用公司備用金代付供應商B的應該由A代付的材料,(A收到備用金時借記科目為“其他應收款—A”,以前供應商提供設備時貸記科目為“預付賬款—供應商B”),那么現(xiàn)在應該怎么做賬呢?
貨款被快遞代收給到供應商,用來直接抵貨款,這個貨款我可以做在預付賬款中嗎,借其他應收款-快遞代收貨款 貸預付賬款-供應商名稱
老板從公司借款用于還公司欠供應商的欠款,因為老板也在供應商處入職,所以欠款每月從老板工資里扣。年末其他應收款-老板借款 借方余額4萬,供應商欠款還沒有還完老板也沒有歸還剩余借款,這種情況怎么處理呢?


蜜 追問
2016-11-04 11:04
鄒老師 解答
2016-11-04 10:54
鄒老師 解答
2016-11-04 10:59
鄒老師 解答
2016-11-04 11:04