
企業(yè)2015年申報(bào)抵扣的增值稅有其他公司的電費(fèi)申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)10000,個(gè)人消費(fèi)的汽油已抵扣1000,以上11000不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,需要補(bǔ)交增值稅11000,請(qǐng)問(wèn)老師具體該怎么做賬,謝謝
答: 您好,分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000 貸:現(xiàn)金或者銀行存款11000 同時(shí) 借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整 11000
老師,關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的申報(bào)抵扣條件:取得增值稅專用發(fā)票或其他扣稅憑證,這里”其他扣稅憑證“是指?謝謝老師
答: 你好,比如農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票等等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已取得的增值稅專用發(fā)票尚未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果需要本期做存貨增加但不想本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么做合適,比如發(fā)票金額113000元其中存貨金額100000.稅款13000元,待抵扣?待認(rèn)證?謝謝老師
答: 一、借:庫(kù)存商品(或原材料) 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)13000 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 113000 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 額) 13000


nikki 追問(wèn)
2016-11-03 21:36
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:19
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:26
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:31
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 21:42