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櫻花雨
于2016-11-03 17:47 發布 ??2630次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-11-03 17:55
我如果把多提的營業費用做成應收賬款呢,應該是借:應收賬款500;借營業費用-500,這樣可以嗎
宋生老師 解答
2016-11-03 17:49
您好!可以做借方負數的。借:營業費用 -500 貸:現金等-500
2016-11-03 17:56
您好!可以的。
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沖減費用的會計分錄做成借方負數正確嗎,比方要沖減營業費用500怎么做分錄最正確
答: 您好!可以做借方負數的。借:營業費用 -500 貸:現金等-500
營業外收入收入怎么沖減管理費用 會計分錄怎么做
答: 你好,營業外收入就是營業外收入,無法直接沖減管理費用啊 營業外收入的分錄是,借:銀行存款等科目,貸:營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖減管理費用會計分錄怎么做
答: 你好,借;庫存現金等科目,貸;管理費用(或借方紅字)
這張發票應該怎樣做分錄沖減費用
討論
17年的運費做多了,要沖擊減營業費用,怎么做分錄,沖減完,影響的所得稅,怎么做分錄
2020年2月的養老失業工傷單位部分,前期交了,入了費用,后期收到之后直接沖減費用,還是做收入,怎么做分錄?
沖減預提費用的會計分錄
沖減跨年的管理費用怎么做會計分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 280791 個
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宋生老師 解答
2016-11-03 17:49
宋生老師 解答
2016-11-03 17:56