請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

繳納社保會計分錄借:管理費用一社保 其他應收款一個人社保貸:銀行存款那么我這里個人部分的,當月可不可以再做一個會計分錄把賬調平了?借:庫存現金貸:其他應收款一個人社保
答: 你好,這個是從工資中扣除的 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
辦公室王大偉報銷市內交通費300元,報銷招待費1600元,出納以現金付訖。這道題的會計分錄是借:管理費用1900 貸:庫存現金1900請問為什么貸方不是其他應收款?
答: 因為題意是已經現金付款了的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借出去的時候 會計分錄是借其他應收款 貸 庫存現金對嗎?來報銷的時候 會計分錄是借管理費用 貸其他應收款對嗎?
答: 你好,是的,借支,報銷是這樣做賬務處理的
老師,公司有位同事出差,先借了3500元,可他現在拿發票來報銷是3830.5元,補了他現金330.5元。會計分錄是不是 借 管理費用3830.5 貸 其他應收款 3500 庫存現金 330.5
其他員工(不屬于公司里的員工)在公司食堂吃飯,交給我們的生活費,該怎么做會計分錄?借:庫存現金 貸:其他應收款-其他公司員工管理費?
借庫存現金500 管理費用2500 貸其他應收款3000,最下面的一個題 是這樣做嗎 差旅費為什么放在 貸其他應收款里 其他應收款不是借出去還要收回來的錢 差旅費時借出去還要收回來的錢嗎


鄒老師 解答
2016-11-03 15:48
鄒老師 解答
2016-11-03 15:58