老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產(chǎn)清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
某某學(xué)院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎?是不是有風(fēng)險呢? 答

企業(yè)支付給專設(shè)部門
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
支付管理部門10~12月份報紙訂閱費1200元
答: 您好 可以在支付的當月先計入到預(yù)付賬款中,然后月底的時侯再進行攤銷 會計分錄為: 借:預(yù)付賬款 1200 ? ?貸:銀行存款 1200 月底時攤銷10月費用 借:管理費用 400 ? ? 貸:預(yù)付賬款 400 到11月份的時侯再做攤銷即可 借:管理費用 400 ? ? 貸:預(yù)付賬款 400 請給老師5分好評哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有沒有政府部門做會計的老師,我們單位有一筆錢支付的時候不小心從政采支出去了還能調(diào)出來嗎
答: 已經(jīng)支出去了讓對方退回來就可以。沒有其他方法。

