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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2021-03-27 23:31

1 借:合同資產 11300
      貸:主營業務收入 10000
    應交稅費-應交增值稅 1300
借:主營業務成本 7000
貸:庫存商品 7000
2、借:應收賬款 33900
        貸:主營業務收入 20000
              應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600
            合同資產 11300
借:主營業務成本15000
貸:庫存商品 15000

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相關問題討論
你好 (1)10月5日交付甲產品時的會計分錄 借:應收賬款11300,貸:主營業務收入10000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1300 借:主營業務成本7000 ?,?貸:庫存商品7000 (2)2個月后交付乙產品時的分錄 借:應收賬款22600,貸:主營業務收入20000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600 借:主營業務成本15000??,?貸:庫存商品15000 借:銀行存款?11300%2B22600,貸:應收賬款?11300%2B22600
2021-03-25 19:35:35
1 借:合同資產 11300 ? ? ? 貸:主營業務收入 10000 ? ? 應交稅費-應交增值稅 1300 借:主營業務成本 7000 貸:庫存商品 7000 2、借:應收賬款 33900 ? ? ? ? 貸:主營業務收入 20000 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600 ? ? ? ? ? ? 合同資產 11300 借:主營業務成本15000 貸:庫存商品 15000
2021-03-27 23:31:44
你好,先全額確認收入,借銀行存款/應收賬款貸主營業務收入,開具發票后沖收入,借:主營業務收入貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額))
2023-11-03 13:59:24
你好同學 收入是發票上的金額 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 借:主營業務成本 貸:開發產品 這樣的分錄
2019-11-06 16:29:33
你好,結轉成本與增值稅無關的
2022-11-19 08:38:30
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