
老師我們是工業制造業,我們進的原材料是先到貨,沒有發票也沒有付款,我到月底做成本的時候只有用了多少原材料,沒有發票,這樣我改怎么做成本?
答: 您好,按照合同金額做暫估,借原材料,貸應付賬款~暫估
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是工業制造企業,我們采購單原材料輔助材料現在統統沒有發票,我做成本全部做暫估么?
答: 你好,可以作為暫估入賬的


512901401 追問
2021-03-27 15:15
小林老師 解答
2021-03-27 15:30