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linda
于2021-03-27 08:00 發布 ??560次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-03-27 08:03
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
linda 追問
2021-03-27 08:16
差額在轉出未交增值稅的借方
2021-03-27 08:18
這是在我沒勾選之前的,是嗎?假如我勾選了一部分怎么處理
郭老師 解答
2021-03-27 08:29
你好是的這個是已經勾選了沒有勾選的發票做應交稅費待認證
微信里點“發現”,掃一下
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老師講的這種是銷項大,我想問下,我們公司進項多,而且我還有一些去年的進項沒勾選(主要是固定資產),公司銷項小于進項。我的會計分錄應該怎樣去寫比較好?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
固定資產進項稅轉出會計分錄
答: 借;固定資產 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增加固定資產會計分錄抵減進項稅
答: 借固定資產,76106.19+7610.62進項稅額9893.81
固定資產進項發票一次抵扣不完,余下進項如何會計分錄
討論
處置(銷售)未抵扣過進項稅額的固定資產(2007年購入),現在還能抵扣嗎?如何計算?會計分錄怎么做?
固定資產盤虧,進項稅轉出的會計分錄怎么做呢
您好老師比如我公司在2016.9購入一臺電腦,但是在今年年底盤點的時候實物沒有了,固定資產的原值是3589.74 ,累計折舊計提了2584.71,凈值還有1005.03,如果年底要盤虧處理的話,帳務如何處理(包括會計分錄),當時的進項抵扣是610.26
老師!每月收到融資租賃固定資產的發票,進項會計分錄怎么做??
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705127 個
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linda 追問
2021-03-27 08:16
linda 追問
2021-03-27 08:18
郭老師 解答
2021-03-27 08:29