
老師,我事先取得的發票還沒付錢,請問我要做會計分錄嗎,是不是付錢的時候直接進管理費用,不用再寫預付賬款了
答: 你好,應該是應付帳款。最好是在取得發票時做賬。
公司房租每季度初支付一次,怎么做會計分錄?1.借:管理費用 貸:銀行 2.借:預付賬款 貸:銀行 每月再 借:管理費用 貸:預付賬款?哪個對
答: 您好,兩個都是對的,第一個是 一次性計入費用了,第二個是按月分攤計入費用了。 第一個,會造成當月費用過大,次月費用過小,不均。第二個比較中規中舉,但是發票是一次性開具的,不可能按三個月去做,當然你可以復印備注原件位置。 總體來說,不影響當年的費用的,因為總額沒變。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,先收到發票,等后期付款,會計分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款或者走賬 借管理費用 貸:預付賬款,這樣可以不?
答: 你好借管理費用,貸應付賬款? ?
現在申報發現4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發票一直沒到又改成預付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預付賬款科目有了11380那現在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
老師你好,現有管理費用5800,是五月份已經結賬了,當時并不知道是預付賬款,現在8月中旬那一筆支出收到了發票,8月份做賬可以紅字沖銷那一筆嗎?具體分錄怎么做呢?
老師你好,請問18年12月時收到19年1月的租金發票,并在18年12月入賬了,當時做的分錄是借:管理費用,貸:預付賬款,租金發票的開具時間也是18年12月,現在要怎么處理呢?
支付1年房租(201912-202011房租)沒收到發票會計分錄是:借:預付賬款 貸:銀行存款收到發票會計分錄是:借:?貸:?每月攤銷會計分錄:借:管理費用貸:預付賬款


曉海老師 解答
2016-11-02 16:43
曉海老師 解答
2016-11-02 17:25