
老師股東發(fā)工資每月10000,實(shí)際發(fā)5000,另外5000,掛賬,我怎么做分錄另外5000。沒給的怎么做分錄
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬10000 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款5000,體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的期末余額
老師,我們用公戶給股東轉(zhuǎn)了20萬讓他給員工發(fā)工資怎么做分錄
答: 你好 借:其他應(yīng)收款 20萬,貸:銀行存款?20萬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下我們5月份股東墊付的社保繳費(fèi),6月份發(fā)工資扣回個(gè)人部分,怎么做分錄
答: 您好 請(qǐng)問您5月份分錄怎么寫的


侯樹峰 追問
2016-11-02 12:46
鄒老師 解答
2016-11-02 11:32
鄒老師 解答
2016-11-02 13:33