
老師,2018年12月有比分錄錯了。是,借應收賬款156104貸其他應付款146738,其他業務收入9366(后兩個科目金額錯誤)現在怎么更改
答: 損益類科目通過以前年度損益調整科目,其他的是什么科目就用什么科目
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發票,入賬分錄為:借:固定資產30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他業務收入可以直接沖減其他應付款嗎?借,其他應付款,貸,其他業務收入
答: 您好, 看業務


書香墨韻 追問
2021-03-25 10:52
書香墨韻 追問
2021-03-25 10:53
東老師 解答
2021-03-25 11:05
書香墨韻 追問
2021-03-25 11:29
東老師 解答
2021-03-25 11:30