
老師 發現2019年處理固定資產時候賬務處理錯誤 營業外收入 營業外支出 固定資產 累計折舊 固定資產清理 多計!現在是需要調減賬務怎么處理?
答: 你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調整處理。然后再做正確的分錄處理
固定資產一次性扣除,賬務處理固定資產累計折舊到期了賬務處理怎么做
答: 你好借固定資產 應交稅費進項稅額 帶銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
融資租入固定資產賬務處理
答: 借 固定資產 購買金額 未確認融資費用 倒擠金額 其他應收款 保證金 貸 銀行存款 支付金額 長期應付款 不含 增值稅欠款 借 長期應付款 應交稅費 進項 貸 存款 借 財務費用 貸 未確認融資費用 你上面數據不全,你按這個把數據補上去


在路上 追問
2016-11-01 16:11
鄒老師 解答
2016-11-01 15:54
鄒老師 解答
2016-11-01 16:06
鄒老師 解答
2016-11-01 16:13