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請問銷貨單位因發票的稅率錯誤,把我上年度已抵扣進項發票作廢了,在今年5月份重新開了一張稅率不一樣的發票。那么我在6月申報5月稅款的時候,要怎么操作?5月做賬務處理的時候,要怎么做會計分錄?
我問一下,那個進項發票弄丟了要怎么操作了,讓人家拍個電子照片過來可以用嗎還有一個沖紅發票如果沒有作廢,認證的時候是看的到的吧

