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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2021-03-22 10:41

你好,沖銷
借以前年度損益調整負數
借應交稅費-增值稅-進項稅額
借利潤分配負數
貸以前年度損益調增負數

L 追問

2021-03-22 10:52

還是沒太明白

李老師A 解答

2021-03-22 10:53

你好,同學,你去年不是沒算進項稅額啊,全額計入費用了肯定要把多計入費用的,轉入到進項稅額啊

L 追問

2021-03-22 11:06

做一筆借 進項稅 貸 以前年度 這個剛好是分離出來的進項稅金額,這個我理解。你上面說的分錄是合的嗎,我就沒看懂

李老師A 解答

2021-03-22 11:13

你好,同學,合的?是什么意思啊

L 追問

2021-03-22 11:23

借:應交稅費-應交增值稅-進項 862.83 
貸:以前年度  862.83


借:以前年度 862.83
 貸:未分配利潤 862.83

L 追問

2021-03-22 11:23

你看一下我的理解是哪里有問題

李老師A 解答

2021-03-22 11:24

你好,同學,是這樣做的啊

L 追問

2021-03-22 11:24

麻煩一下

李老師A 解答

2021-03-22 11:24

你好,你做的是正確的啊

L 追問

2021-03-22 11:25

我看你發給我的是一個分錄,所以問你是不是兩個分錄和的

李老師A 解答

2021-03-22 11:26

你好,同學,是兩個分錄哦

L 追問

2021-03-22 11:26

謝謝老師,麻煩啦!

李老師A 解答

2021-03-22 11:31

不用謝,麻煩給個好評,謝謝

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你好,沖銷 借以前年度損益調整負數 借應交稅費-增值稅-進項稅額 借利潤分配負數 貸以前年度損益調增負數
2021-03-22 10:41:33
同學你好,可以這樣做分錄,也可以,借:無形資產,貸;銀行存款。
2023-04-11 20:34:49
同學,你好 借:管理費用250(負數) 借:銀行存款250
2020-12-08 10:48:40
你好,軟件著作權,專利費,發明專利費,賬務處理是 借:無形資產—某某明細,貸:銀行存款
2021-08-27 15:41:38
您好!計入管理費用-辦公費
2017-11-04 14:43:53
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