
臨時聘用人員工資,未付款時,借:管理費用,貸:應付賬款。付款時,借:應付賬款,貸:庫存現金,這樣對嗎
答: 你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應計入應付賬款,而是其他應付款
您好老師!我去年做了一筆應該是 借:應付賬款 貸:庫存現金 結果我做錯了,做成借|:管理費用 貸:庫存現金了,請問今年我該怎么調整。
答: 您好 借:以前年度損益調整 借方紅字 借:應收賬款 借方藍字 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,是不是要先做費用那一筆,再沖暫估,比如1.借:管理費用 20 貸:庫存現金 20 2.借:應付賬款-暫估 20 貸:管理費用 20
答: 你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的


娟子 追問
2021-03-20 08:43
bamboo老師 解答
2021-03-20 08:46
娟子 追問
2021-03-20 08:54
bamboo老師 解答
2021-03-20 09:01