
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時(shí)候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
老師,每個(gè)月發(fā)生的管理費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就算完事了么?用不用涉及到本年利潤--未分配利潤科目,從費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到分配詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
答: 你好,是的,是的 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目 然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
審計(jì),補(bǔ)提攤銷,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷,借利潤分配未分配利潤,貸,管理費(fèi)用,然后未分配利潤調(diào)整,影響所得稅的分錄怎樣寫
答: 跨年了這個(gè)不能做借管理費(fèi)用 你這個(gè)是跨年吧那這個(gè)不能這么做 借利潤分配未分配利潤,貸,累計(jì)攤銷,


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2016-10-31 17:04
鄒老師 解答
2016-10-31 09:46
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2016-10-31 09:49
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2016-10-31 17:04