
請問 我公司生產企業,9月進項稅額加留抵稅額是108683.09 9月出口計算免抵退稅額是70776.67 那9月申報出口退稅申報時當期應退稅額就是70776.67,現在10月進項稅額是440.77,10月出口計算免抵退稅額36458.96,那我10申報出口應退稅額是多少啊
答: 108683.09-70776.67+440.77=38347.19,所以10月應退稅額36458.96
辦理出口退稅申報后,退稅額是0,免抵稅額7400.是不是我申報錯了,企業是生產企業,應該退稅額是7400.這樣我該怎么操作?
答: 同學你好,退稅的是看進項稅額,這個7400元是留低的還是什么,建議先核算下。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
“公司是生產出口退稅企業,增值稅還要加上免抵稅額外的出口退稅申報表上的免抵稅額外免抵稅額”圖片中的這句話是什么意思
答: 就是你增值稅報表上面的金額還要加上出口申報的免抵金額


Krismile99 追問
2021-03-18 20:48
Krismile99 追問
2021-03-18 20:48
bullet 老師 解答
2021-03-18 21:54