
老師幫我看看這個預交房租的分錄作對沒?交房租時:借:其他應收款-房租 42000貸:庫存現金 42000收到發票時:借:其他應收款-房租 4000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2000貸:其他應收款-房租 42000(負數)
答: 您好!您這個不建議這樣做 收到發票的時候借:預付賬款房租4000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-房租。這樣更好。
老師,已認證未抵扣的分錄對嗎借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額 貸:其他應收款-未抵扣
答: 您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,公司從A供應商采購一批原材料給B加工工廠加工,但是發生了損失,B工廠說承擔這部分損失,但是A供應商已經把發票開給我們了,我們也已經把款付給A供應商我現在可以這么操作嗎:B工廠把這部分損失的材料款打給我們,我們按照A工廠開給我的發票 借 :其他應收款-B工廠 貸:原材料 貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額借:銀行存款貸:其他應收款-B工廠
答: 你好 是的 這樣做分錄是正確的


宋生老師 解答
2016-10-30 13:30
宋生老師 解答
2016-10-30 13:38