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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-29 21:21

那什么時候沖其他應收款呢?

曉冉 追問

2016-10-29 21:26

好的,謝謝老師!

吳月柳 解答

2016-10-29 21:17

借:管理費用  其他應收款   貸:銀行存款,如果你不是銀行發工資的話可以做假的。

吳月柳 解答

2016-10-29 21:22

在發工資時扣回

吳月柳 解答

2016-10-29 21:29

不客氣

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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-11 08:46:55
你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
個人承擔部分要體現在工資表上,并如實報個稅。
2018-10-10 09:40:28
您好!你繳納這個月社保的時候借其他應收款 貸銀行存款就行了。 然后發工資的時候扣回
2017-11-10 10:39:44
你好 8月份計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 9月發工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-15 08:09:17
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