您好,老師。去年11月份預付供應商貨款時,借:預付賬款 貸:銀行存款; 元月份沒發票暫估入庫,借:庫存商品 貸:預付賬款,現在3月份收到發票,請問具體怎么做賬務處理呢?期待您的回復
洪艷
于2021-03-17 16:50 發布 ??648次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-03-17 16:50
您好,收到發票把暫估的紅沖了,按照發票金額做賬
相關問題討論

其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經預付了3000元,預付的時候是 借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預付賬款 6000或者貸 預付賬款3000 應付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預付賬款 /應付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預付賬款或應付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

這個一預到底,不能掛應付賬款,你這個購進是按發票和實際收到貨物做,后續付款借預付賬款 貸銀行就可以
2020-07-09 16:32:37

這得看你實際收到商品的入賬價值
2015-09-16 21:05:03

你好; 先做 借預付賬款貸銀行存款。 貨物到了 借庫存商品貸預付賬款。 送出去要視同銷售了。 你們價值 貨物大嗎
2022-03-09 17:44:46

你好,根據你的描述,如果貸方沒有數據,那么將全部資產的合計數,放到未分配利潤里面
2021-11-17 21:54:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
洪艷 追問
2021-03-17 17:05