我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問(wèn)
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問(wèn)
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問(wèn)
車主給你開(kāi)發(fā)票開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過(guò)戶,他如果是二手車的話,車主給你開(kāi)二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開(kāi) 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問(wèn)
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬(wàn)開(kāi)票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn),增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

老師,請(qǐng)問(wèn),減免稅額是什么意思?可以舉例子嗎?百度看不懂。
答: 你好,例如現(xiàn)在小規(guī)模本來(lái)是按3%繳納增值稅的,疫情期間國(guó)家減按1%增收,那2%部分就是減免稅額
老師,公司有新進(jìn)來(lái)的高校大學(xué)生,能把他作為重點(diǎn)群體人員嗎,公司也會(huì)享受政策減免稅額,涉及到的就業(yè)創(chuàng)業(yè)證在哪里辦,還有就業(yè)創(chuàng)業(yè)證上要注明企業(yè)吸收什么的,這個(gè)注明是自己寫上去嗎
答: 同學(xué)你好 業(yè)人員在常住地公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行失業(yè)登記,申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》。對(duì)其中的零就業(yè)家庭、城市低保家庭的登記失業(yè)人員,公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在其《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》上予以注明。畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生在校期間憑學(xué)生證向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,或委托所在高校就業(yè)指導(dǎo)中心向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代為申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》;畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生離校后可憑畢業(yè)證直接向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》。 申領(lǐng)的時(shí)候打印到備注里
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么填了附表4減免稅額,但是帶不到主表中么
答: 你手動(dòng)填在增值稅申報(bào)表主表23欄


迷人的寒風(fēng) 追問(wèn)
2021-03-17 15:28
汪晨老師 解答
2021-03-17 15:33