
老師,公司以前收到一筆預(yù)收款,沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)生了成本費用,這個是代收代付中間賺差價的,我是把收到的錢做進以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 收到的錢做進以前年度損益調(diào)整嗎?跨年是要做到以前年度損益調(diào)整
老師,請問一下,如果現(xiàn)在我們公司收到以前年度的收入成本費用沒有入賬,本年度來入賬我要通知以前年度損益損益科目來入賬嗎
答: 是的,要計入以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!周轉(zhuǎn)材料分次攤銷,年初領(lǐng)用,年末攤銷完畢。年末報廢退庫,借:原材料 1000 貸:制造費用 1000。假如本年12月初制造費用余額為0,本月又沒有發(fā)生制造費用,前11個月的制造費用也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,那制造費用年末余額負數(shù)1000,怎么處理呢?若是在第二年初周轉(zhuǎn)材料報廢退庫,是借:原材料1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000,還是直接沖減第二年的制造費用?謝謝!
答: 同學你好 你們是什么會計準則


A會計學堂王老師 追問
2021-03-16 17:43
辜老師 解答
2021-03-16 17:44
A會計學堂王老師 追問
2021-03-16 17:46
辜老師 解答
2021-03-16 17:47
A會計學堂王老師 追問
2021-03-16 17:53
辜老師 解答
2021-03-16 17:56