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啦啦啦123478
于2016-10-28 21:45 發布 ??924次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-28 21:56
可以說一下具體分錄嗎,拿到發票,沒認證,月底分錄,認證了還要做分錄嗎
曉海老師 解答
2016-10-28 21:46
你好,與認證有關系如果不認證月底要做進項稅轉出。
2016-10-28 22:13
關于進項稅額轉出的會計分錄:借:應交稅金-進項稅額貸:應交稅金-進項稅額轉出結轉時借:應交稅金-進項稅額轉出貸:應交稅金-未交增值稅
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普通增值稅發票和專用增值稅發票的會計分錄都要做應交稅費這個科目嗎?
答: 是的。都用這個會計科目
是籌建期的行業,增值稅是0申報,那么月底關賬時已認證的增值稅專用發票怎么處理,平常是入應交稅費-應交增值稅-進項稅額,月底會計分錄怎么做呢?
答: 你好,還是計入進項稅額明細核算啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我想問一下在購買非專利技術付款后開有增值稅專用發票,在填寫會計分錄時要寫:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎?
答: 你好,是的,進項稅額可以抵扣。
老師,我收到一張增值稅專用發票,我寫分錄的時候直接寫借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這個和這張發票是否認證有關系嗎,認證前后的會計分錄有區別嗎
討論
甲公司購入C材料一批,增值稅專用發票記載的貨款為5000元,增值稅稅額85000元,另發生包裝費100元,全部款項已用轉賬支票付訖,材料已驗收入庫。甲公司應編制如下會計分錄:借:原材料一一501000應交稅費一一應交增值稅(進項稅額)85 000貸:銀行存款586 000甲公司是哪種納稅人?
收到增值稅專用發票,當月沒有認證進項發票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
代開專用發票,現場繳納的增值稅會計分錄怎么做?自己開的普通發票,應交稅費,應交增值稅月末結轉嗎?怎么結轉
支付租金取得的增值稅專用發票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款是這樣嗎?
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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曉海老師 解答
2016-10-28 21:46
曉海老師 解答
2016-10-28 22:13