
年底要把同一個人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付


Crissy 追問
2021-03-16 08:39
鄒老師 解答
2021-03-16 08:40
Crissy 追問
2021-03-16 08:52
鄒老師 解答
2021-03-16 08:53
Crissy 追問
2021-03-16 09:06
鄒老師 解答
2021-03-16 09:08
Crissy 追問
2021-03-16 09:24
鄒老師 解答
2021-03-16 09:26
Crissy 追問
2021-03-16 09:27
鄒老師 解答
2021-03-16 09:29
Crissy 追問
2021-03-16 09:32
鄒老師 解答
2021-03-16 09:37
Crissy 追問
2021-03-16 10:04
鄒老師 解答
2021-03-16 10:10
Crissy 追問
2021-03-16 10:23
鄒老師 解答
2021-03-16 10:26
Crissy 追問
2021-03-16 10:28
鄒老師 解答
2021-03-16 10:32