
別人給我們開的一張增值稅專票,上個月認證了也做賬了但是沒報進項稅,是不是可以報到這個月呢?稅務局專管員看到不會有什么問題吧
答: 您好!上個月認證了你上個月就要抵扣啊。
增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專票進項抵扣怎么做賬?
答: 您好,收到增值稅專用發票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款。


張會 追問
2016-10-28 13:41
宋生老師 解答
2016-10-28 13:31
宋生老師 解答
2016-10-28 13:38
宋生老師 解答
2016-10-28 13:42