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玲
于2016-10-28 10:35 發布 ??882次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-28 11:07
認證發票是去稅務局認證還是去哪認證呢
玲 追問
2016-10-28 12:51
老師認證完了去哪里拿錢呢
吳月柳 解答
2016-10-28 10:37
你好,就是當月進項大于銷項,那么就留著以后再抵扣。
2016-10-28 11:17
你好,可以去稅局認,也可以下載平臺自己勾選認證。
2016-10-28 12:52
你好,這個進項是抵你的銷項的,沒有什么錢的。
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老師 什么叫期末留底
答: 你好,就是當月進項大于銷項,那么就留著以后再抵扣。
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢,系統預填的
答: 同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
答: 您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
期末留底稅額如何賬務處理
討論
服務行業加計扣除留底金額會在主表期末留底稅額里顯示嗎
老師,前一個月的期末留底稅額,這個月申報是不是手動填?沒有自動顯示
老師你好,什么時候會出現這種情況?(若欠繳總額大于期末留底稅額,實際抵減金額應等于期末留底稅額)
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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玲 追問
2016-10-28 12:51
吳月柳 解答
2016-10-28 10:37
吳月柳 解答
2016-10-28 11:17
吳月柳 解答
2016-10-28 12:52