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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-26 18:38

這樣會不會太繁瑣了呢,另外我想問問關(guān)于KTV娛樂的賬務(wù)處理,課堂里沒有這方面的講解,還有就是如果企業(yè)是核定征收稅金的話還需要做外賬嗎,這個外賬來怎么做?最后一個問題就是關(guān)于前期沒有建賬,現(xiàn)在才開始入賬的賬務(wù)處理問題,如前期的存貨現(xiàn)在怎么處理,借貸科目怎么做?

櫻花雨 追問

2016-10-26 18:55

前期存貨處理方法
借:庫存商品
貸:以前年度損溢調(diào)整,---存貨/現(xiàn)金/低值易耗等等...... 這要行嗎?

王雁鳴老師 解答

2016-10-26 18:22

您好,
采購的付款及報銷流程
1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實,由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價格,金額。運費,供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實,由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬
4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務(wù)部、

王雁鳴老師 解答

2016-10-26 18:49

您好,太繁瑣,那其中的一些環(huán)節(jié)可以去掉,核定征收不需要做外賬。如果做外賬,那就是有發(fā)票的,以及經(jīng)過對公銀行賬戶上發(fā)生的業(yè)務(wù),做到外賬上去,其他的可以做到內(nèi)賬。前期存貨處理方法
借:庫存商品
貸:其他應(yīng)付款-待處理存貨,或者:其他應(yīng)付款-XXX(老板姓名)

王雁鳴老師 解答

2016-10-26 18:58

您好,建賬前的存貨處理方法,一般不用記入以前年度損溢調(diào)整。

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您好, 采購的付款及報銷流程 1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實,由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等) 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價格,金額。運費,供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實,由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等) 3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬 4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務(wù)部、
2016-10-26 18:22:22
包括 財務(wù)報銷制度包括了 第一條采購付款報銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。 第三條日常費用報銷流程
2021-05-30 17:23:27
你好 1. 寫報銷單 - 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 - 財務(wù)主管審核 - 公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 - 出納 簽字付款
2021-03-02 13:45:28
將發(fā)票拿回來,填寫費用報銷單,會計審核簽字,主管審核簽字!付款報銷
2018-11-23 19:09:01
既然是你一個人全盤,顯然你們公司規(guī)模不大。小公司都是一人多崗,不可能有什么標(biāo)準(zhǔn)流程的。只要手續(xù)齊全就可以,審批建議你只認(rèn)老板一個人就行了
2019-02-15 14:32:25
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