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Ali黃青華
于2016-10-26 15:49 發布 ??975次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-26 15:51
11%也是放在其他應付款嗎?這樣會不會亂?
Ali黃青華 追問
2016-10-26 15:57
1.收到工程款 借:銀行銀行,貸:其他應付款 --一棵樹 2.付工程款 借:其他應付款--一棵樹 貸:銀行存款 主營業務收入(管理費2%) 其他應付款--一棵樹(暫扣11%) 是這樣嗎,老師。
鄒老師 解答
2016-10-26 15:49
借;銀行存款 貸;其他應付款
是的,你可以設置明細分別核算
2016-10-26 15:58
是的
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夏老師,如果一個工程100萬掛靠在我公司,我們收取發包方2%的管理費,11%是暫扣下來支付稅金或購買材料票的,我想問一下怎么做分錄好一點
答: 借;銀行存款 貸;其他應付款
老師,如果一個工程100萬掛靠在我公司,我們收取發包方2%的管理費,11%是暫扣下來支付稅金或購買材料票的,我想問一下怎么做分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買材料折扣款抵應付租金應該怎么做分錄
答: 同學您好, 借:原材料, 應付賬款-租金 貸銀行存款
我公司購買材料,老板給了優惠,開了83元的票,實際收了75元,怎么做分錄
討論
我公司購買材料16503,實際付16500怎么做分錄
建安公司內帳購買材料怎么做分錄
老師請問這種工地上購買材料怎么做分錄啦
購買材料出現不合理損耗怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624487 個
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Ali黃青華 追問
2016-10-26 15:57
鄒老師 解答
2016-10-26 15:49
鄒老師 解答
2016-10-26 15:51
鄒老師 解答
2016-10-26 15:58