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想人陪的茉莉
于2021-03-10 13:31 發布 ??681次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-03-10 13:38
你好 你做月末結轉就行了。 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 。 你們繳納的稅費 :借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 放著。
想人陪的茉莉 追問
2021-03-10 13:47
就是一月份計提增值稅與附加稅也不用回沖了嗎
2021-03-10 13:48
這樣的話那不利潤表就不對了啊
meizi老師 解答
2021-03-10 13:49
你好 你繳納的稅費先這樣做。 到時你這個稅費要抵減或者是退稅了。 到時一起來處理分錄
2021-03-10 16:08
老師 我系統的學習一下哪些啊 可以提升下我自己 經驗不足 給指點下 從事2.3年了
2021-03-10 16:15
你好 有空 多去看看 實操全盤課程 和報稅課程 包括企業所得稅、增值稅 】個稅 這些稅種的申報處理 。 你會申報了 賬上處理 也就會了。 申報 就肯定沒有問題了。
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想問下進項票 當月認證的多了,下月還用不完,這種情況可以 進項稅額是一直預留 往后推的嗎,有沒有時間限制,像彌補虧損 不是有規定連續5年嗎
答: 你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
你好老師,我們是銷售成品油的,然后勾選進項票點出這塊進項稅額不對,我們收到的票稅額是正常的,這塊怎么處理呢?
答: 提示進項稅額不對?你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
答: 你好,對的,是這么做的。
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
討論
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
老師您好,請問一下,取得的進項票先做待認進項稅額處理,月末的時候做認證,還是下月初的時候做認證了
你好,當月所有的進項票都需要當月認證完嗎?如果可以放到下月認證,那為什么還有進項稅額留底呢?
18年進項稅額還有留底的,但是19年1月份公司沒有業務發生,沒有銷項,那么1月份的進項票需要進行勾選認證嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2021-03-10 13:47
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2021-03-10 13:48
meizi老師 解答
2021-03-10 13:49
想人陪的茉莉 追問
2021-03-10 16:08
meizi老師 解答
2021-03-10 16:15