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V
于2021-03-10 11:48 發布 ??3185次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-10 11:50
同學你好這個不用申報直接視同內銷在增值稅申報表申報
V 追問
2021-03-10 11:53
您的意思是,我在系統里把這個刪除就可以了是吧,然后這個在出口的當月就做了進項稅轉出了,就可以了是吧
樸老師 解答
2021-03-10 12:03
同學你好對的是這樣的
2021-03-10 14:03
老師,這項刪除以后,申報退稅表時讓填不免抵扣稅額(附表二第18欄)累加,這個數填上了以后,就出現了與增值稅申報表的差額,有差額不能申報怎么辦?
2021-03-10 14:07
你進項轉出了就可以了不能抵扣的直接轉出
2021-03-10 14:16
那申報時后讓填不免抵口稅額,這個直接填0么?但是我增值稅納稅表上是有金額的
2021-03-10 14:20
你沒有就填寫零的哦
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禁止出口商品或不退稅商品免抵退稅,就是退稅率是0,在出口退稅系統里面如何申報
答: 同學你好 這個不用申報 直接視同內銷在增值稅申報表申報
請問生成企業出口退稅系統里面免抵退申報匯總錄入里面的“與納稅表差額”怎么計算
答: 你好,這是這個差異的計算說明
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅系統不能能生成免抵退申報怎么處理
答: 找到不能生產免抵退的原因,解決后就能生成了。
你好,老師,這次口罩出口,報出去的商口碼在出口退稅系統里沒有的,這個要怎么辦
討論
出口退稅系統及其操作指南的詳細帖子,哪位大神有?麻煩發給我一下
出口退稅系統提示未插USBKEY
問下現在福建省出口退稅系統的安裝包有嗎
你們會安裝擎天出口退稅系統嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455686 個
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V 追問
2021-03-10 11:53
樸老師 解答
2021-03-10 12:03
V 追問
2021-03-10 14:03
樸老師 解答
2021-03-10 14:07
V 追問
2021-03-10 14:16
樸老師 解答
2021-03-10 14:20