
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師,我做的這個分錄對嗎
答: 你好 你為什么借方是掛的其他應收款。 是個人先收款嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師這個分錄我做的對嗎?
答: 你好?第二部 有點問題。 你發放工資 不是應該做 ;借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款 -個人社保? 銀行存款? 來處理。? 干嘛做借方去了??


梓馨 追問
2021-03-09 17:28
meizi老師 解答
2021-03-09 17:34