
銷項負數,入賬是借:主營業務收入,借應交稅費-銷項稅額,貸:應收賬款。還是全部紅字借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-銷項稅
答: 您好 全部紅字寫分錄
工程建筑辦理結算借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-銷項稅。 但是當月若款項還沒到賬 公司就要交稅嗎?能不能銷項先轉出或者怎么賬務處理?
答: 同學你好 沒有到賬也需要繳納增值稅的 因為已經辦理結算了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們建筑總包先給業主開了發票,當時做賬是借應收賬款-待轉銷項 貸應交稅費銷項我們現在拿到對上計量借應收賬款 貸工程結算貸應收賬款-待轉銷項稅額這樣處理對嗎
答: 嗯,可以的,這樣正好沖銷了待轉
老師,可以這么做嗎?進貨:借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款,應收賬款。 返利開票時:借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。
17年正確分錄借應收賬款1130貸主營業務收入1000應交稅費應交增值稅銷項130,寫成借應收賬款1030貸主營業務收入1000應交稅費應交增值稅銷項30,19年要怎么調整
借:應收賬款 10200 合同資產 700貸:合同結算一價款結算 10000 應交稅費一銷項稅額(一般計稅)200 一? 這里700還未交,怎么記老師,這套分錄對嗎


??晶晶??? 追問
2021-03-05 15:07
??晶晶??? 追問
2021-03-05 15:09
鐘存老師 解答
2021-03-05 16:02