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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-05 10:33

這是往來重分類,這樣申報是正確的

王樹娟 追問

2021-03-05 10:34

四季度和年報中的資產合計不一樣了   也沒關系是嗎

文文老師 解答

2021-03-05 10:37

沒關系,以年報資產合計為準

王樹娟 追問

2021-03-05 10:45

還有我的所得稅從業人數  季報的時候沒有跟個稅申報人數核對   所得稅年報從業人數是不是也需要調

文文老師 解答

2021-03-05 10:51

是,所得稅年報從業人數也需要調

王樹娟 追問

2021-03-05 10:59

所得稅年報調整了就可以了   季報不需要改嗎

文文老師 解答

2021-03-05 11:02

所得稅年報調整了就可以了 季報不需要改了

王樹娟 追問

2021-03-05 11:03

好的   謝謝老師

文文老師 解答

2021-03-05 11:05

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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“應收賬款”項目,應根據“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內填列。 “應付賬款”項目,應根據“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產負債表中,用負數金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
你好,資產負債表上的其他應付款是負數調整到其他應收款填寫 其他應收款是負數調整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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