老師 我想問下上期留抵進項稅241.86,本月銷項稅為274.42,然后沒有認證其他進項稅,我該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
落寞的心情
于2021-03-05 07:50 發(fā)布 ??561次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-06 07:20
同學你好
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額
貸:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計分錄為:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/已交稅金
當月繳納當月增值稅時會計分錄:
借:應交稅費/應交增值稅/已交稅金
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄
一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄:
借:應交稅金--應交增值稅
貸:銀行存款等
相關問題討論

同學你好
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額
貸:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計分錄為:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/已交稅金
當月繳納當月增值稅時會計分錄:
借:應交稅費/應交增值稅/已交稅金
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄
一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄:
借:應交稅金--應交增值稅
貸:銀行存款等
2021-03-06 07:20:48

同學您好。本期進項稅的大于銷項稅額會形成期末留抵稅額。這個留抵稅額您在會計分錄上是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。這個留抵稅額您可以在以后月份進行抵扣。
為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-13 20:44:43

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項27106
2019-02-18 14:13:40

你好,沒有認證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-29 09:35:50

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,次月認證了再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-09 10:58:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息