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藍寶石記憶
于2021-03-01 12:53 發布 ??671次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-01 12:57
同學你好要交銷項稅的哦按照開票金額加上視同銷售的金額2.視同銷售了就可以抵扣
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
1、請問公司外購產品贈送客戶,是需要做視同銷售處理,增值稅申報表是不是需要申報交銷項稅啊,如果需要申報增值稅,比如外購收到的專票是1309.73+稅額170.27=1480,我應該按照哪個基數申報無票收入繳稅2、這個視同銷售的專票的進項稅170.27可以抵扣嗎?
討論
老師,增值稅申報表上的銷項稅比實際多了0.01元,還是2019年3月份發生的,如何調整及分錄?
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進行稅額轉出或者按內銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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