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曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-21 17:16

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2016-10-21 17:16:13
你好;? ?看什么情況; 比如 1、生產企業,進口商品的增值稅可以直接抵扣,出口時直接按免抵退處理   2、外貿企業,由于外貿企業需要委托工廠進行加工再收回成品出口,根據財稅2012 39號的規定,外貿企業委托加工商品出口時必須用成品發票申請退稅,即“一票法”退稅。因此外貿企業進口商品后需要作價銷售給工廠進行加工,工廠加工完畢后連同加工費及外貿的“作價”金額合并開具成品發票給外貿企業用來退稅。
2022-10-10 10:21:30
可以抵扣。關于增值稅發票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發票進行17%的抵扣。其實增值稅發票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規模納稅人,小規模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%?!〖{稅人進口貨物,凡已繳納了進口環節增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。   2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。   銷售發票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。   綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
按照退回出口退稅來。因為這是一件事情,就像售貨退貨一樣。
2018-10-25 17:20:54
你好,這個不能退稅,如果退稅了就是騙稅
2020-03-17 16:46:58
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