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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-02-27 11:20

你好,你要是沒有年報就反結賬到12月底,沖多計提的

西紅柿 追問

2021-02-27 11:30

老師說的年報是指匯算清激嗎?可是如果反結帳到12月的話,那這樣第四季度的報表數期間費用就會不一樣了呀?

佟老師 解答

2021-02-27 11:52

是的,四季度沒有關系的,年報準確就可以了

西紅柿 追問

2021-02-27 12:37

老師,是這樣子的,當時申報個稅的時候,也申報多了1000元,現在如果把去年12月個稅申報表去大廳改了,那這樣的話,這個12月計提的分錄,是不是也要做紅沖掉,再做一張正確的分錄,這樣的話,還可以等到匯算清繳的時候補這筆所得稅嗎?

佟老師 解答

2021-02-27 12:49

你好,你就把這個在年報之前做沖紅,按照調整后數據做年報申報,就不用匯算清繳再調整了

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你好 企業會計準則 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調整 小企業會計準則 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好,你要是沒有年報就反結賬到12月底,沖多計提的
2021-02-27 11:20:41
你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅?
2021-06-08 10:22:08
你好,會增加利潤,需要補交企業所得稅的
2017-12-04 15:35:40
小企業會計準則下企業所得稅匯算清繳而補交企業所得稅分錄: 結轉借:利潤分配-未分配利潤 貸::應交稅費-企業所得稅 繳納時借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 企業會計準則下 借:以前年度損益 貸:應交稅費-企業所得稅 結轉借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益 繳納時借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
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