工業企業,工資分錄應該怎么做,用計提和結轉嗎 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:生產成本 貸:應付職工薪酬-工資 這樣做對嗎
十二。
于2021-02-27 11:04 發布 ??1765次瀏覽
- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-02-27 11:04
你好,需要計提和結轉,分錄是對的
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你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

要通過應付職工薪酬過渡
第二種做法
2019-08-19 11:36:37

同學你好
支付工資應是
借,應付職工薪酬一工資
貸,銀行存款
計提工資時
借,管理費用一工資
貸,應付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14
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十二。 追問
2021-02-27 11:05
萱萱老師 解答
2021-02-27 11:09
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