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三朵浪花
于2016-10-21 10:34 發布 ??843次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-21 10:40
我們多給他開的發票,不是應收賬款啊。!!
三朵浪花 追問
2016-10-21 10:53
為啥應收還要寫300,發票只是多開給他的
2016-10-21 11:06
那么這個應收賬款以后該怎么辦
鄒老師 解答
2016-10-21 10:35
借;銀行存款 應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-10-21 10:44
那外帳是需要掛應收的
2016-10-21 10:54
要不賬面不平啊
2016-10-21 11:07
收不到了就做壞賬處理
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我們單位收入2000,但是給客戶開了發票2300,該怎么做分錄啊
答: 借;銀行存款 應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
老師小麥收入怎么做分錄,沒有發票的直接轉個人了
答: 借銀行 貸主營業務收入,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們已經開了發票做收入了,這個暫估怎么做分錄啊?
答: 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款-暫估應付賬款
在餐廳做內帳,收到收入開的發票怎么做分錄啊?
討論
4月有開16%發票,在所屬期3月作為不開票收入呢,那請問4月開的16%的發票要怎么做分錄
張老師好,我想問下收入未開發票,錢也未收回。當月收入先掛賬不做收入要怎么做分錄,開發票收回款項在做收入。
老師,請問這個月未開票收入怎么做分錄,然后下個月要開發票的話又怎么沖呢?
代客戶開發票算不算收入?怎樣做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624473 個
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三朵浪花 追問
2016-10-21 10:53
三朵浪花 追問
2016-10-21 11:06
鄒老師 解答
2016-10-21 10:35
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2016-10-21 10:44
鄒老師 解答
2016-10-21 10:54
鄒老師 解答
2016-10-21 11:07