
對公支付物業公司的房租,物業費,水電費,都是開了專用發票給我們,那做分錄時候到底是做應付賬款還是其他應付款呢?在會計問上看到不同老師回答的都不同。
答: 這個你們不是主營直接相關掛其他應付款就可以我看法 ,我這邊是采購貨物這個掛應付賬款別的掛其他應付款,
老師您好,物業公司代收代繳水電費,收到水電費時記入了其他應付款貸方,現在的其他應付款的余額在借方,因為物業分擔了一定的費用,那期末可以把借方余額轉到成本嗎
答: 可以的,就那樣處理吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我做的物業公司內帳,代收的水電費其他應付款的明細帳是一起核算的,繳是分開核算的,各建的一頁帳,我想請問我怎么做
答: 我是分別算的 收的時候就是貸方,繳的時候就是借方,收繳各建各的帳頁 月結怎么寫?老師


maize老師 解答
2021-02-25 15:30
maize老師 解答
2021-02-25 15:42
maize老師 解答
2021-02-25 15:54
會計學堂會員aok 追問
2021-02-25 15:20
會計學堂會員aok 追問
2021-02-25 15:31
會計學堂會員aok 追問
2021-02-25 15:43