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大白楊
于2021-02-25 14:25 發布 ??1238次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-02-25 14:27
不能,這個是不能,你要不不認證,要不全部認證,不認證做借應交稅費待認證進項稅額,認證做進項稅額就可以
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增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進項發票
答: 借;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
勾選進項發票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
答: 認證不抵扣的不上表,認證抵扣的填入進項稅額欄次
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,請問下,公司是做木材加工的,進項票都是免稅的普票,用成本法核定農產品增值稅進項稅額,這樣做賬,有關進賬和進項稅額的分錄怎么寫呢?
答: 借原材料 貸銀行存款 需要抵扣借進項 貸原材料
老師,想問下,進項稅額有30多萬,稅率13%,控制在9月交1000多塊增值稅,想知道可以開多少金額的發票出去
討論
老師,我們本月認證進項稅額就一張發票,但稅額超過了我們實際需要的進項稅額,保證稅負的情況下,不能全部抵稅,增值稅報表應該怎么填呀?
9月27號我一家公司開過來的發票增值稅平臺還沒有顯示,那家公司報稅狀態是已經報送!怎么辦?500萬的進項稅額
老師,想問下,進項稅額有30多萬,稅率13%,控制在9月交1000多塊增值稅,想知道可以開多少金額的發票
比如公司要繳納的增值稅為50萬,請問我發票可以認證的進項稅額為60萬嗎?剩下的10萬下期留抵?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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