
21年,1月份的賬有一張費用專用發票沒有入賬,稅額16.98元,但做了進項抵扣,就是差一個費用分錄,因為這個報銷是下月才報銷,所以工作人員沒有給我,請問怎么處理,可以直接在2月的賬里做 借 管理費用 應交稅費——進項 貸——xxx 嗎
答: 你好 可以在2月補做賬的? 。 你1月已經進項稅抵扣了。 你1月先做進項稅體現哈??
老師,調整以前年度費用,重復入賬了跨年 怎么處理原來的分錄是,借應交稅費,貸管理費用
答: 同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好! 請問內賬的掛靠別的公司花的稅費管理費,怎么入賬呢?1、如果按照圖片寫分錄,應交稅費-簡易計稅-無票,貸方有余額,怎么辦呢?2、如果想把這個掛靠費直接下到“管理費用-稅費”,應該怎么寫分錄呢?
答: 你好,你這個貸方應交稅費要轉平嗎?是直接減少你的應收賬款?


??柒 ? 追問
2021-02-24 09:57
??柒 ? 追問
2021-02-24 09:57
meizi老師 解答
2021-02-24 09:59
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2021-02-24 10:03
meizi老師 解答
2021-02-24 10:05
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2021-02-24 10:06
meizi老師 解答
2021-02-24 10:09
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2021-02-24 10:10
meizi老師 解答
2021-02-24 10:13