老師,一般納稅人進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額后,比如借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)憑證做完后,后期需要怎么做?
酸橘子
于2021-02-22 15:07 發(fā)布 ??666次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-02-22 15:08
不需要做其他的
以后認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就可以
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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-04-11 20:31:23

你需要交的話,做這個(gè)分錄。
2020-01-09 12:06:30

是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
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酸橘子 追問
2021-02-22 15:10
郭老師 解答
2021-02-22 15:13