
我公司本月收到國(guó)稅局開(kāi)具的完稅憑證,補(bǔ)交本年度1月份的增值稅,金額98518,滯納金11477,原因是我公司本年1月份購(gòu)入的原材料(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣),(對(duì)方無(wú)此經(jīng)營(yíng)范圍),國(guó)稅局針對(duì)這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額(98518)開(kāi)局了完稅證明,補(bǔ)交的增值稅和滯納金應(yīng)如何做賬?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
我公司本月收到國(guó)稅局開(kāi)具的完稅憑證,補(bǔ)交本年度1月份的增值稅,金額98518,滯納金11477,原因是我公司本年1月份購(gòu)入的原材料(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣),(對(duì)方無(wú)此經(jīng)營(yíng)范圍),國(guó)稅局針對(duì)這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額(98518)開(kāi)局了完稅證明,補(bǔ)交的增值稅和滯納金應(yīng)如何做賬?
答: 如果將增值稅計(jì)入原材料,以后領(lǐng)用了會(huì)增加本期的成本,國(guó)稅局會(huì)認(rèn)為有可能降低了利潤(rùn),作廢發(fā)票又不可能,如何處理比較好呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要多長(zhǎng)時(shí)間才能鑒定發(fā)票的真假或者虛開(kāi)呢,或者是否取得了該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的完稅證明就可以證明發(fā)票的真假呢?
答: 你好,虛開(kāi)不虛開(kāi)只有老板自己知道,


波斯威爾 追問(wèn)
2016-10-20 22:09
王雁鳴老師 解答
2016-10-19 21:33
王雁鳴老師 解答
2016-10-19 21:44
王雁鳴老師 解答
2016-10-20 22:13