一般納稅人企業(yè)外購1000元商品作為員工福利發(fā)給給公司員工,取得進(jìn)項(xiàng)稅130.用銀行存款付清,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師寫下進(jìn)項(xiàng)稅如何轉(zhuǎn)出?
Baby蠶
于2021-02-08 17:36 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-02-08 17:43
借:管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸、銀行存款、
其他應(yīng)付款。
2021-08-22 19:01:22

借:管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-02-08 17:43:49

上述說法正確,原材料按不含稅的金額進(jìn)行入庫,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
2017-09-20 09:35:27

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣不假,但是這個(gè)是最終在月末計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額時(shí),抵扣銷項(xiàng)稅額的,不在采購支付那里減少的。不然國家增值稅鏈條稅的扣稅制度就實(shí)現(xiàn)不了了。
增值稅簡單講就是您先付(采購環(huán)節(jié))再收(銷售環(huán)節(jié)),最后補(bǔ)差額(即對增值稅部分征稅稅款)
2019-03-12 17:38:15

你好需要看這個(gè)你購進(jìn)是不是取得專票,對方是不是也是一般納稅人,對方銷售方是一般納稅人開13%話,那這樣做,借庫存商品 2300/1.13? 進(jìn)項(xiàng)稅額?2300/1.13 *0.13
2021-06-21 09:10:28
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