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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-08 14:40

同學你好
貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額:

借:應收出口退稅款(增值稅)

       貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)

收到出口退稅款:

借:銀行存款

       貸:應收出口退稅款(增值稅)

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出口退稅是指出口商品向外貿易伙伴支付的稅收,而發貨國在滿足一定條件時才允許把此稅收在報關單中申報,外貿伙伴報關后由口岸收集的稅收,可以退還給申報出口的商家。由于我國對外貿出口的商品有各種政策性減免,比如貨物出口類別,出口貨物的行業性等,都有可能使商家最終可以享受出口退稅。應用案例:某公司對外銷售一批貨物,發貨后將實際產生的應交增值稅稅額13元記入應付賬款,隨后申報出口退稅,審核通過后,海關準予成功退稅13元,該公司應依據有關規定,登記出口退稅事項,做出如下會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13元;貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13元;借:其他應收款-出口退稅13元;貸:應交稅費-增值稅(出口退稅)13元。銀行收到退稅款后,應做如下分錄:借:銀行存款13元;貸:其他應收款-出口退稅13元。
2023-03-06 17:28:03
你好,同學。 這是體現你累計退稅金額,這余額是累計計算的。一直有的
2020-03-22 15:11:04
出口抵減內銷分錄: 借:應交稅金———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金———未交增值稅 借:應交稅金———應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金———應交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
這3個科目合并嗎?還是統一結轉到某一會計科目呢?(允許填寫字數有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
你好,你的操作方法是可以的
2020-03-04 11:42:55
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