
請教一下就是實(shí)際庫存和賬上相差800萬,我需要怎么調(diào)賬才能調(diào)到和實(shí)際庫存的金額差不多了
答: 你好,是哪個(gè)地方出錯(cuò)了
老師,我們現(xiàn)在這個(gè)賬套里面的庫存和實(shí)際的庫存金額相差很大,怎么調(diào)整呢,庫存的數(shù)量大,實(shí)際的庫存少
答: 你好,賬實(shí)差異是要核對后進(jìn)行調(diào)整的,首先查找差異原因,是否有銷售未結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致賬面庫存大、實(shí)際庫存小,或者是否有賬面采購實(shí)際未入庫的情況,將原因找到之后才能進(jìn)行賬務(wù)處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請問跨年度的庫存金額有錯(cuò)誤,怎么調(diào)整呢?2019年10月庫存商品金額是10000,2020年做5月份的賬發(fā)現(xiàn)2019年10月份實(shí)際庫存金額是8000,2020年5月份庫存商品期末金額是15000(這個(gè)是實(shí)盤,沒有問題)。那之前的庫存金額存在2000是差額怎么辦?
答: 可以做個(gè)調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整2000 貸:庫存商品2000 借:利潤分配2000 貸:以前年度損益調(diào)整2000

