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瑜兒娘親
于2016-10-18 10:52 發布 ??974次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-18 10:53
應交增值稅 337613.93*0.03
瑜兒娘親 追問
2016-10-18 11:17
老師好,我們有4萬元的沒開票收人,想申報,要怎么填寫?
吳月柳 解答
2016-10-18 10:52
你好,報表沒上傳成功哦
2016-10-18 11:13
第一欄填上這個金額就可以了
2016-10-18 11:19
你主填第一欄,第三欄不填,沒開票的加上開票的就可以了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,第一行是不含稅銷售額30萬以上才寫,不滿30萬不寫嗎?
答: 是的,要是沒有專票不填寫,有專票,小于30萬也需要填寫的,
不含稅銷售額怎么算?
答: 您好,不含稅銷售額=含稅價/(相應的稅率+1)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第8欄的“不含稅銷售額”必須大于等于7÷1.03且小于等于7÷1.01,請核實!
答: 您好,7行是銷售使用過的固定資產,7和8填一樣的金額嘛
不是說不含稅銷售額嗎?為什么還要換算?
討論
第四題不含稅銷售額怎么算
老師,應稅銷售額指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
含稅銷售額應該怎么倒算不含稅銷售額?
不含稅銷售額9800 含稅是多少 我用9800*1.16=11368 反推就不對了 怎么回事呢
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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瑜兒娘親 追問
2016-10-18 11:17
吳月柳 解答
2016-10-18 10:52
吳月柳 解答
2016-10-18 11:13
吳月柳 解答
2016-10-18 11:19