老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

您好,我們是物業公司,是酬金制的,也就是說年底有結余,結余部分給甲方,我們的甲方也是業主之一也需要付物業費那比方說,我們開具的物業費繳費單是200萬,結余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結余150萬打給他們但是現在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應收暫估,現在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么
請問,物業公司收不上來的的物業費是需要做應收款處理,還是只做收上來的
答: 您好,只做收上來的,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好1.我公司是物業公司,對于一次交一年的,我沒法判斷業主是一次交還是分開交物業費,一次交一年有優惠,不交一年的,沒優惠,我如何確認應收賬款呢?2、對于一次交一年的,我沒法判斷業主是一次交還是分開交物業費,一次交一年有優惠,不交一年的,沒優惠,我如何確認應收賬款呢?
答: 先按全額計入應收賬款,享受優惠的計入銷售費用

